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集团公司召开2024年内部审计意见反馈会

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911日上午,集团公司召开2024年内部审计意见反馈会。集团公司党委书记、董事长卢辉,党委副书记、总经理熊戈亮等在家领导,党建工作部、工会办、财务资产部等相关部门负责人参加会议。会议由党委委员、纪委书记王宇主持。

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会上,锦程会计师事务所审计人员和纪检监察审计部分别对集团公司自建自用工程项目、惠泉污水处理公司财务收支、集团公司党建、工会经费使用等情况,逐一进行了现场反馈,并提出整改建议。

卢辉对内部审计整改提出四点要求:一是高度重视反馈结果,增强审计整改思想自觉、行动自觉;二是切实抓好整改,分管领导要高度重视,牵头落实,确保所有问题整改到位,要建立问题清单,逐一对账销号,确保整改取得实效。三是剖析问题成因,注重标本兼治,建章立制堵塞制度漏洞;四是建立健全长效机制,要以此次内部审计整改为契机,进一步规范相关工作,不断提升治理能力,以审计整改成效推动集团公司实现高质量发展。




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集团公司召开2024年内部审计意见反馈会

911日上午,集团公司召开2024年内部审计意见反馈会。集团公司党委书记、董事长卢辉,党委副书记、总经理熊戈亮等在家领导,党建工作部、工会办、财务资产部等相关部门负责人参加会议。会议由党委委员、纪委书记王宇主持。

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会上,锦程会计师事务所审计人员和纪检监察审计部分别对集团公司自建自用工程项目、惠泉污水处理公司财务收支、集团公司党建、工会经费使用等情况,逐一进行了现场反馈,并提出整改建议。

卢辉对内部审计整改提出四点要求:一是高度重视反馈结果,增强审计整改思想自觉、行动自觉;二是切实抓好整改,分管领导要高度重视,牵头落实,确保所有问题整改到位,要建立问题清单,逐一对账销号,确保整改取得实效。三是剖析问题成因,注重标本兼治,建章立制堵塞制度漏洞;四是建立健全长效机制,要以此次内部审计整改为契机,进一步规范相关工作,不断提升治理能力,以审计整改成效推动集团公司实现高质量发展。


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