集团公司内审委员会召开2025年内审发现问题反馈会
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9月15日,集团公司内审委员会召开2025年内审发现问题反馈会。会议集团公司班子成员及相关部门参加了会议。会议由党委委员、纪委书记王宇主持。
会议主要听取了会计师事务所对集团公司2023-2024年劳务费用、2024年集团所属子公司重大经济合同执行情况、2023-2024年废旧物资处置的审计报告;以及监审部对集团本部2021年-2024年应收、应付及其他应收、应付账款等所有往来账款专项审计情况的报告。
集团党委书记、董事长卢辉对审计发现问题的整改工作提出四点要求:一是要强化责任担当,审计部门要切实履行审计监督职责,敢于较真碰硬,确保审计工作取得实效;二是要狠抓整改落实,各部门要建立整改台账,明确整改时限和责任人,做到问题不解决不销号、整改不到位不罢休;三是要建立长效机制,以审计发现的问题为导向,举一反三,完善制度流程,从源头上防范风险。他强调,各参会部门要以高度的责任感和使命感,共同推动内部审计工作再上新台阶,为水务公司高质量发展提供坚实保障。
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